Отражение продажи товаров через интернет-магазин в 1С Комплексная автоматизация 1.1

NDS Reklama Image
Добрый день.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.67.2)

Меня интересует вопрос, связанный с продажей через интернет-магазин. Думаю мне стоит исправить то как, я делаю в 1С, чтобы и бухгалтерский и налоговый учет заполнялся правильнее.

Ситуация такова.
У нас есть интернет-магазин, занимающийся продажей компьютерного софта. То есть коды продукта мы высылаем клиентам после получения оплаты по электронной почте.

1) Нам приходит уведомление об оплате, и мы делаем отгрузку покупателю (к примеру, продажа 100р, себестоимость 80р, отгрузка 01.02.2016г)
в 1С делаю реализацию товаров:
Дт 62.01 (покупатель) Кт 90.01 - 100р
Дт 90.02. К 41 - 80 р

2) Деньги нам приходят спустя какое-то время за вычетом комиссии сторонней организации (к примеру, комиссия 10р). Допустим 03.02.2016
Дт 51 Кт 62 - 90р (поступают денежные средства за вычетом комиссии)

3) К концу месяца сторонняя организация присылает акт, в котором указывается сумма комиссии по всем операциям за месяц
делаю поступление услуг
Д 26 К60 (сторонняя организация) – 10р

То есть по итогу, у меня получается по бух учету задолженность Дт 62 01 покупатель через интернет магазин - 10р, и Кт 60.01 сторонняя организация - 10р

4) И мне нужно как-то избавится от этих висящих задолженностей. То есть я делаю Корректировку долга-Проведение взаимозачета:

Дт 60.01 сторонняя организация и Кт покупатель через интернет магазин 62.01. - 10р.

Верно ли я поступаю? Если нет, то как правильно?

5) И как правильно в 1С это оформить, чтобы в налоговом учете суммы доходов и расходов отразились корректно и в нужные сроки?

Ведь по идее же для налогового учета сумма дохода должна признаваться в размере 100 р, и в расходы себестоимость 80р (для простоты примера возьмем тот факт, что нами поставщику уже все оплачено) в момент оплаты покупателя, т.е. 03.02.2016г. А в моем случае, это происходит не в полном объеме. По Книге учета доходов и расходов оставшаяся сумма дохода в размере 10 р (по стоимости комиссии) и соответствующего расхода поставщику и расхода по комиссии сторонней организации учитывается в момент проведения корректировки долга (то есть на конец месяца).

И в какой момент нужно принимать к расходам отражение комиссии сторонней организации, и какой операцией тогда это правильнее оформить в 1С?

Извиняюсь, что объем такой большой. Пыталась изъяснить суть вопроса понятно и подробно. И заранее спасибо за ответ.
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page